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内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民检察院2016年度决算相关说明
时间:2017-05-11  作者:卢玉萍  新闻来源:  【字号: | |

内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民检察院

2016年度决算相关说明

 

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民检察院基本情况

一、 部门职能

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

 

二、 机构设置及单位构成情况

我院包括17个内设机构,实有人数111人,实有编制53个,编制内实有人数50人。

 

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2015年预算编制围绕检查工作开展的实际需要,严格遵循预算编制的原则,重点保障办案业务经费,从严控制“三公”经费支出,科学编制部门预算,进一步提升检察机关预算编制的合理性、规范性和科学性,提高财政资金的使用效率,为检察工作迈上新台阶提供有力经费保障。

 

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,578.7万元,支出总计1,578.7万元。与2015年度相比,收入增加255.4万元,增长19.3%;支出增加(减少)256.4万元,增长(下降)19.3%。主要原因:一是财政大力支持检察事业;二是当年在职人数增加;三是信息化建设力度加大。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,577.7万元,上年结转1万元,其中:财政拨款收入1,577.7万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,528.7万元,其中:基本支出1,240.7万元,占81.2%;项目支出288万元,占18.8%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,578.7万元,支出总计1,578.7万元。与2015年度相比,收入255.4万元,增长19.3%;支出增加255.4万元,增长19.3%

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,528.7万元,其中:基本支出1,240.7万元,占81.2%;项目支出288万元,占18.8%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,240.69万元,其中:人员经费975.17万元,主要包括:基本工资270.27万元、津贴补贴647.92万元、奖金18.97万元,其他工资福利支出18.08万元,对个人和家庭补助19.91万元较上年增加80.86万元,主要原因是:新进人员导致人员增加。公用经费265.52万元,主要包括:,较上年增加(减少)-162.47万元

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为50.7万元,支出决算为42.5万元,完成预算的83.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为39.06万元,完成预算的86.8%;公务接待费支出决算为3.44万元,完成预算的60.5%2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出42.5万元,公务用车购置及运行维护费支出39.06万元,占91.9%;公务接待费支出3.44万元,占8.1%。具体情况如下:

 

公务用车购置及运行维护费支出39.06万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)-54.82万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出39.06万元,用于公务用车燃油支出,车均运维费2.6万元,较上年增加(减少)-18.86万元,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出3.44万元。其中:国内公务接待费3.44万元,接待12批次,共接待113人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出265.53万元,比2015年增加(减少)-162.46万元,增长(降低)-38%

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额48万元,其中:政府采购货物支出48万元,2015年增加(减少)24万元,增长(降低)100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆15辆,。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:卢玉萍    联系电话:0477-8688746

    收入支出决算总表      
          部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民检察院     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,577.70 一、一般公共服务支出 28 1.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 1,527.70
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 1,577.70 本年支出合计 51 1,528.70
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 1.00     年末结转和结余 53 50.00
总计 27 1,578.70 总计 54 1,578.70

 

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